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【单选题】
内部审计属于内部控制要素中的()。-凯发旗舰
a.
控制环境
b.
风险评估
c.
控制活动
d.
对内部控制的监督
题目标签:
控制
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参考答案:
举一反三
【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
a.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
b.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
c.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
d.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
查看完整题目与答案
a.
分权型
b.
自上而下
c.
集权型
d.
自下而上
e.
上下结合
a.
部门调查
b.
定期性审计
c.
日常性审计
d.
周期性审计
e.
专题性审计
a.
正确
b.
错误
【单选题】控制金属结晶晶粒大小的方法有()
a.
控制过冷度
b.
变质处理
c.
振动
d.
以上三种方法
查看完整题目与答案
【简答题】以下( )是内部审计的确认服务
查看完整题目与答案
【判断题】理论上m算法上下行是可逆的,通过设定msrxmin或bsrxmin就能达到控制的目的。
a.
正确
b.
错误
查看完整题目与答案
lte认证综合练习考试题目
【多选题】内部控制的五要素包括()。
a.
控制环境
b.
风险评估
c.
控制活动
d.
信息与沟通
e.
监督
查看完整题目与答案
a.
检查发现问题
b.
通报问题
c.
跟踪整改
d.
责任认定
【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
a.
薪酬部门人员要轮换其职务。
b.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
c.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
d.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
查看完整题目与答案
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a.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
b.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
c.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
d.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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a.
分权型
b.
自上而下
c.
集权型
d.
自下而上
e.
上下结合
a.
部门调查
b.
定期性审计
c.
日常性审计
d.
周期性审计
e.
专题性审计
a.
正确
b.
错误
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a.
控制过冷度
b.
变质处理
c.
振动
d.
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【判断题】理论上m算法上下行是可逆的,通过设定msrxmin或bsrxmin就能达到控制的目的。
a.
正确
b.
错误
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a.
控制环境
b.
风险评估
c.
控制活动
d.
信息与沟通
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监督
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a.
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b.
通报问题
c.
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d.
责任认定
【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
a.
薪酬部门人员要轮换其职务。
b.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
c.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
d.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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