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【单选题】凯发旗舰

注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项-凯发旗舰

a.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
b.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
c.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
d.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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参考答案:凯发旗舰
举一反三
a.
流通方向
b.
通流截面的大小
c.
弹性力的大小
d.
进油口压力大小
a.
正确
b.
错误

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

a.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
b.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
c.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
d.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
a.
其他应收款
b.
财务费用
c.
营业外支出
d.
银行存款
a.
正确
b.
错误
a.
abc会计师事务所拟为a公司提供20×8年财务报表审计业务,在考虑沟通问题时遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。(假设a公司20×7年度财务报表由efg会计师事务所审计)
a.
30个月
b.
18个月
c.
36个月
d.
24个月

【多选题】内部控制的五要素包括()。

a.
控制环境
b.
风险评估
c.
控制活动
d.
信息与沟通
e.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

a.
薪酬部门人员要轮换其职务。
b.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
c.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
d.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
相关题目:
a.
流通方向
b.
通流截面的大小
c.
弹性力的大小
d.
进油口压力大小
a.
正确
b.
错误
【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
a.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
b.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
c.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
d.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
a.
其他应收款
b.
财务费用
c.
营业外支出
d.
银行存款
a.
正确
b.
错误
a.
abc会计师事务所拟为a公司提供20×8年财务报表审计业务,在考虑沟通问题时遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。(假设a公司20×7年度财务报表由efg会计师事务所审计)
a.
30个月
b.
18个月
c.
36个月
d.
24个月
【多选题】内部控制的五要素包括()。
a.
控制环境
b.
风险评估
c.
控制活动
d.
信息与沟通
e.
监督
【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
a.
薪酬部门人员要轮换其职务。
b.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
c.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
d.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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